CPF/CNPJ:
00035508477349
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
148721/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE TIMOM E CAXIAS-MA NO PERIODO DE 08 A 10/09 , CURURUPU-MA NO PERIODO DE 22 A 24/09, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA DE 25 A 27/09 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE PASSAGENS DE COMANDOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001549 | 28/10/2020 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE TIMOM E CAXIAS-MA NO PERIODO DE 08 A 10/09 , CURURUPU-MA NO PERIODO DE 22 A 24/09, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA DE 25 A 27/09 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE PASSAGENS DE COMANDOS.
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2020NE001549 | 28/10/2020 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE TIMOM E CAXIAS-MA NO PERIODO DE 08 A 10/09 , CURURUPU-MA NO PERIODO DE 22 A 24/09,
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2020NL004878 | 28/10/2020 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052902 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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