CPF/CNPJ:
00029060796349
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
49093/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000138 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL.
|
2020NE000138 | 16/03/2020 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento total do empenho motivo viagem não realizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2020NE000536, 190110-00001 2020NL001447
|
2020NE000536 | 20/03/2020 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTE
|
2020NL000461 | 17/03/2020 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento total do empenho motivo viagem não realizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2020NE000536, 190110-00001 2020NL001447
|
2020NE000536 | 20/03/2020 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007338 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento total do empenho motivo viagem não realizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2020NE000536, 190110-00001 2020NL001447
|
2020NE000536 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,