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NOTA DE EMPENHO 2020NE000138

Favorecido

PEDRO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00029060796349

Emissão:

16/03/2020

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

49093/20

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000138 16/03/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL.
2020NE000138 16/03/2020 2.100,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento total do empenho motivo viagem não realizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2020NE000536, 190110-00001 2020NL001447
2020NE000536 20/03/2020 -2.100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTE
2020NL000461 17/03/2020 0,00 2.100,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento total do empenho motivo viagem não realizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2020NE000536, 190110-00001 2020NL001447
2020NE000536 20/03/2020 0,00 -2.100,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB007338 19/03/2020 0,00 0,00 2.100,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento total do empenho motivo viagem não realizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2020NE000536, 190110-00001 2020NL001447
2020NE000536 20/03/2020 0,00 0,00 -2.100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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