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NOTA DE EMPENHO 2020NE001535

Favorecido

JOÃO RENATO DA SILVA SOUSA
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00003559091381

Emissão:

28/10/2020

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

148806/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 23/09 A 27/09 A FIM DE REFORÇAR P POLICIAMENTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001535 28/10/2020 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERIODO DE 23/09 A 27/09 A FIM DE REFORÇAR P POLICIAMENTO.
2020NE001535 28/10/2020 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA ,NO PERÍODO DE 23/09 A 27/09/20 , A FIM DE REFORÇAR O POLIC
2020NL004891 29/10/2020 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052896 30/10/2020 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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