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NOTA DE EMPENHO 2020NE001219

Favorecido

DANIEL PORTELA AGUIAR DA SILVA
R$ 5.200,00
 

CPF/CNPJ:

00000623856310

Emissão:

10/09/2020

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

122976/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Viana/MA no período 28/08 a 22/09/2020.objetivo: Conselho de Disciplina.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001219 10/09/2020 5.200,00 5.200,00 5.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Viana/MA no período 28/08 a 22/09/2020.objetivo: Conselho de Disciplina.
2020NE001219 10/09/2020 5.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Viana/MA no período 28/08 a 22/09/2020.objetivo: Conselho de Disciplina.
2020NL003799 10/09/2020 0,00 5.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB040126 11/09/2020 0,00 0,00 5.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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