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NOTA DE EMPENHO 2020NE003686

Favorecido

QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP
R$ 245.877,50
 

CPF/CNPJ:

30399251000151

Emissão:

19/11/2020

Plano Interno:

015006

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Materiais de Consumo

Processo:

151954/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

empenho referente a aquisição de material de consumo p/a delegacia geral de policia civil, conforme ofício 209.A-DGPC.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003686 19/11/2020 245.877,50 245.877,50 245.877,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a aquisição de material de consumo p/a delegacia geral de policia civil, conforme ofício 209.A-DGPC.
2020NE003686 19/11/2020 245.877,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a aquisição de material de consumo p/a delegacia geral de policia civil, conforme ofício 209.A-DGPC.
2020NL008570 11/12/2020 0,00 82.277,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a aquisição de material de consumo p/a delegacia geral de policia civil, conforme nota fiscal 262/2020.
2020NL008630 15/12/2020 0,00 81.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a aquisição de material de consumo p/a delegacia geral de policia civil, conforme nota fiscal 263/2020.
2020NL008631 15/12/2020 0,00 81.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065326 15/12/2020 0,00 0,00 82.277,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB066028 16/12/2020 0,00 0,00 81.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB066495 17/12/2020 0,00 0,00 81.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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