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NOTA DE EMPENHO 2020NE003777

Favorecido

ANA VALERIA RAMOS FONSECA DA SILVA
R$ 200,00
 

CPF/CNPJ:

00003757916395

Emissão:

19/11/2020

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

166518/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TUNTUM-MA, DE 09.11 A 09.11.2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003777 19/11/2020 200,00 200,00 200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TUNTUM-MA, DE 09.11 A 09.11.2020
2020NE003777 19/11/2020 200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TUNTUM-MA, DE 09.11 A 09.11.2020
2020NL007060 20/11/2020 0,00 200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059456 25/11/2020 0,00 0,00 200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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