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NOTA DE EMPENHO 2020NE002247

Favorecido

ALDO GEOVANNI SATOS E SILVA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00001858285313

Emissão:

27/10/2020

Plano Interno:

011680

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

152792/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Segurança

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 02(duas) diárias de pedreiras/codó-ma, período de 08 a 09/10/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002247 27/10/2020 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de pedreiras/codó-ma, período de 08 a 09/10/2020.
2020NE002247 27/10/2020 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de pedreiras/codó-ma, período de 08 a 09/10/2020.
2020NL004396 27/10/2020 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB051811 28/10/2020 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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