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NOTA DE EMPENHO 2020NE000650

Favorecido

OI S/A
R$ 195.146,78
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

13/05/2020

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

250260/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE JANEIRO DE 2020, FATURA:0800027709919

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000650 13/05/2020 195.146,78 195.146,78 195.146,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE JANEIRO DE 2020, FATURA:0800027709919
2020NE000650 13/05/2020 1.351,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO- REF. NOTA DE EMPENHO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A DO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE MARÇO DE 2020, FATURA: 202003
2020NE000717 28/05/2020 48.009,61 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE FEVEREIRO DE 2020, FATURA: 202002
2020NE000714 28/05/2020 1.460,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE MARÇO DE 2020, FATURA: 202003
2020NE000875 19/06/2020 1.413,43 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE ABRIL DE 2020, NF Nº 1646233, PROCESSO N° 69081/2020.
2020NE000903 22/06/2020 49.167,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE MAIO DE 2020, PROCESSO N° 6908178762/2020.
2020NE001146 20/07/2020 48.493,01 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE JUNHO DE 2020, PROCESSO N° 091264/2020.
2020NE001195 27/07/2020 45.251,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE JANEIRO DE 2020, FATURA:0800
2020NL002289 13/05/2020 0,00 1.351,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A DO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP,
2020NL002553 28/05/2020 0,00 48.009,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE FEVEREIRO DE 2020, FATURA:
2020NL002544 28/05/2020 0,00 1.460,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI (8600086 ), CONFORME CONTRATO N° 0
2020NL003075 19/06/2020 0,00 1.413,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES
2020NL003223 22/06/2020 0,00 49.167,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP, MES DE
2020NL004057 20/07/2020 0,00 48.493,01 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA (9800053), CONFORME CONTRATO N° 02/
2020NL004503 27/07/2020 0,00 45.251,53 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016447 19/05/2020 0,00 0,00 1.351,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021215 17/06/2020 0,00 0,00 48.009,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021285 18/06/2020 0,00 0,00 1.460,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022316 24/06/2020 0,00 0,00 49.167,18
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022317 24/06/2020 0,00 0,00 1.413,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB027767 21/07/2020 0,00 0,00 48.493,01
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB034623 19/08/2020 0,00 0,00 45.251,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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