CPF/CNPJ:
06129191000172
Emissão:
21/08/2020
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0270334/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CURURUPU/MA. E O 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE CURURUPU/MA, PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 0019082346 E 0001908725.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001454 | 21/08/2020 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CURURUPU/MA. E O 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE CURURUPU/MA, PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 0019082346 E 0001908725.
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2020NE001454 | 21/08/2020 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE CURURUPU/MA, PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATUR
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2020NL005629 | 21/08/2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CURURUPU/MA. PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 0019082346.
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2020NL005627 | 21/08/2020 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042955 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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