CPF/CNPJ:
06129191000172
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0020532/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA E O 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE CURURUPU/MA, PROCESSO Nº 0020532/2020. DE SETEMBRO/2019. FATURA Nº 0019092346 e 0001909725.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000288 | 06/03/2020 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA E O 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE CURURUPU/MA, PROCESSO Nº 0020532/2020. DE SETEMBRO/2019. FATURA Nº 0019092346 e 0001909725.
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2020NE000288 | 06/03/2020 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 25º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE CURURUPU/MA, PROCESSO Nº 0020532/2020. DE SETEMBRO/2019. FATURA N
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2020NL000737 | 06/03/2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DELEGACIA DE CURURUPU, PROCESSO Nº 0020532/2020. DE SETEMBRO/2019. FATURA Nº 0019092346
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2020NL000736 | 06/03/2020 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027639 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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