CPF/CNPJ:
00012576000363
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO DESCONTO VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 A JANEIRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE002395 | 26/10/2020 | 610,90 | 610,90 | 610,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SOL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO DESCONTO VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 A JANEIRO/2019.
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2020NE002395 | 26/10/2020 | 610,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE SOL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO DESCONTO VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 A JANEIRO/2019.
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2020NL008986 | 26/10/2020 | 0,00 | 610,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068533 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 610,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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