CPF/CNPJ:
00004379948307
Emissão:
30/12/2020
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA PARA HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 23/12/2020.PROCESSO N° 190494/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003456 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA PARA HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 23/12/2020.PROCESSO N° 190494/2020.
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2020NE003456 | 30/12/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, QUE FOI FEITA OB E NAO FOI CONFIRMADA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003552, 190101-00001 2020NL012706, 190101-00001 2020NL012705
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2020NE003552 | 31/12/2020 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA PARA HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 23/12/2020.PROCESSO N° 190494/2020.
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2020NL012534 | 30/12/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, QUE FOI FEITA OB E NAO FOI CONFIRMADA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003552, 190101-00001 2020NL012706, 190101-00001 2020NL012705
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2020NE003552 | 31/12/2020 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073133 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, QUE FOI FEITA OB E NAO FOI CONFIRMADA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003552, 190101-00001 2020NL012706, 190101-00001 2020NL012705
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2020NE003552 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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