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NOTA DE EMPENHO 2020NE000385

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA
R$ 664.926,67
 

CPF/CNPJ:

11060641000158

Emissão:

19/03/2020

Plano Interno:

001302

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Processo:

173732/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA SUBSIDIAR CONTRATO 33/2019. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DAS UNIDADES DE POLÍCIA DO ESTADO DO MARANHÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2019. CONFORME LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR 10.403, DE 29/12/2015 E LEI FEDERAL 8.666/1993. TERMO DE COOPERAÇÃO 10/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000385 19/03/2020 664.926,67 629.281,56 629.281,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA SUBSIDIAR CONTRATO 33/2019. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DAS UNIDADES DE POLÍCIA DO ESTADO DO MARANHÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 001/2019. CONFORME LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR 10.403, DE 29/12/2015 E LEI FEDERAL 8.666/1993. TERMO DE COOPERAÇÃO 10/2020.
2020NE000385 19/03/2020 664.926,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 43093/2020 CONTRATO 33/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , NOTA FISCAL 216/
2020NL000867 19/03/2020 0,00 305.675,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 59627/2020 CONTRATO 33/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , NOTA FISCAL 220/
2020NL001120 27/03/2020 0,00 49.016,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 66667/2020 CONTRATO 22/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , NOTA FISCAL 220/2020. NOTA DE EMPENH
2020NL001358 28/04/2020 0,00 100.226,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. NF Nº 235, PROC. Nº 96522/20, MÊS 07/2020. DESPESA PARA SUBSIDIAR CONTRATO 33/2019. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRET
2020NL002975 14/07/2020 0,00 174.363,11 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000323 20/03/2020 0,00 0,00 9.170,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB007953 23/03/2020 0,00 0,00 296.505,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB010601 08/04/2020 0,00 0,00 47.545,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB016180 14/05/2020 0,00 0,00 97.219,60
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001302 17/07/2020 0,00 0,00 1.470,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB028953 27/07/2020 0,00 0,00 174.363,11
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001599 19/08/2020 0,00 0,00 3.006,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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