Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000002

Favorecido

UNITECH=RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

32578387000154

Emissão:

07/02/2020

Plano Interno:

002196

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação

Processo:

96366/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 010/2015, referente a serviços de manutenção técnicas de 02 ( dois ) sistemas de armazenamento EMC clarion CX - 700 ( STORAGE ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000002 07/02/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 010/2015, referente a serviços de manutenção técnicas de 02 ( dois ) sistemas de armazenamento EMC clarion CX - 700 ( STORAGE ).
2020NE000002 07/02/2020 36.300,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 010/2015, referente a serviços de manutenção Técnicas de 02 ( dois ) sistemas de armazenamento EMC clarion CX - 700 ( storange )
2020NE000007 07/02/2020 -36.300,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,