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NOTA DE EMPENHO 2019NE001992

Favorecido

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
R$ 388.271,43
 

CPF/CNPJ:

61600839000155

Emissão:

31/10/2019

Plano Interno:

000365

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

195603/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATUANTE COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM INSTITUIÇÕES DE EDUÇÃO DE NIVEL MEDIO REGULAR E PROFISSIONAL E NÍVEL SUPERIOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ORGÃOS - VIGÊNCIA 12 MESES - VALOR GLOBAL 2.991.276,00

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001992 31/10/2019 388.271,43 388.271,43 388.271,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATUANTE COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM INSTITUIÇÕES DE EDUÇÃO DE NIVEL MEDIO REGULAR E PROFISSIONAL E NÍVEL SUPERIOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ORGÃOS - VIGÊNCIA 12 MESES - VALOR GLOBAL 2.991.276,00
2019NE001992 31/10/2019 498.546,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CIEE EXERCÍCIO 2019
2019NE002118 13/12/2019 -110.274,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATUANTE COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO D
2019NL005209 09/12/2019 0,00 191.900,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 272943/19 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de DEZ/19, c
2019NL005272 13/12/2019 0,00 196.371,04 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072380 26/12/2019 0,00 0,00 388.271,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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