CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Juros e Multas Contratuais
Processo:
292493/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/nov/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000351 | 22/03/2019 | 96.337,02 | 96.337,02 | 96.337,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/nov/2018.
|
2019NE000351 | 22/03/2019 | 17.306,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a reforço da ne 351/2019-pagamento de juros/multa da clasi segurança/setembro 2018.
|
2019NE000426 | 06/05/2019 | 18.854,41 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: ref. a reforço da ne 351 para pagamento de juros/clasi segurança/out/rap/2018.
|
2019NE000434 | 07/05/2019 | 18.469,49 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/mar/2019.
|
2019NE001342 | 22/07/2019 | 13.907,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/abril/2019.
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2019NE001343 | 22/07/2019 | 13.566,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros e multa do inss-clasi segurança/mai/nfse 15205 e processo 132767/2019.
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2019NE001680 | 30/09/2019 | 14.235,87 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
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2019NE002213 | 31/12/2019 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/nov/2018.
|
2019NL000195 | 25/03/2019 | 0,00 | 17.305,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/nov/2018.
|
2019NL000955 | 06/05/2019 | 0,00 | 18.853,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/nov/2018.
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2019NL000960 | 07/05/2019 | 0,00 | 18.468,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/mar/2019
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2019NL002138 | 22/07/2019 | 0,00 | 13.907,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/abril2018.
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2019NL002140 | 22/07/2019 | 0,00 | 13.566,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de juros e multa da clasi segurança/maio/2019.
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2019NL003909 | 30/09/2019 | 0,00 | 14.235,87 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015532 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.321,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021321 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.305,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032106 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.473,39 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047537 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.235,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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