Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002051

Favorecido

A DOS S FRANCA FERREIRA EIRELI
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

02656356000103

Emissão:

18/11/2019

Plano Interno:

000365

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Outros Materiais Permanentes

Processo:

105733/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Aquisição de material de permanente (pen drive 16 gb)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - termo de homologação publicado no d.o. 06/09/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002051 18/11/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de permanente (pen drive 16 gb)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - termo de homologação publicado no d.o. 06/09/2019.
2019NE002051 18/11/2019 402,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
2019NE002221 31/12/2019 -402,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,