CPF/CNPJ:
15497323000100
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000665
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
194376/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do empenho do ct.062/18 - construção de escola em Arame/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001697 | 23/10/2019 | 300.000,00 | 250.138,16 | 199.454,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.062/18 - construção de escola em Arame/MA.
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2019NE001697 | 23/10/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº 3ª MEDIÇÃO CT 62/18 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA EM ALDEIA ABRAÃO, NO MUNICÍPIO DE ARAME-MA., PROC.198569/19
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2019NL007220 | 23/10/2019 | 0,00 | 62.933,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO 264551/19 - ESCOLA ALDEIA ABRAÃO EM ARAME
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2019NL009816 | 23/12/2019 | 0,00 | 76.339,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO 264532/19 - ESCOLA DIGNA ALDEIA JACARÉ EM ARAME
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2019NL009807 | 23/12/2019 | 0,00 | 60.181,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO 264539/19 - ALDEIA CAMPO ALEGRE EM MONTES ALTOS
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2019NL009894 | 26/12/2019 | 0,00 | 50.683,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055024 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.933,29 |
PAGAMENTO
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2019PP004974 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.671,89 |
PAGAMENTO
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2019PP004962 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.106,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004976 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.740,54 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004963 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.372,13 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072995 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.927,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072982 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.702,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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