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NOTA DE EMPENHO 2019NE001697

Favorecido

CONSTRUTORA DUX LTDA
R$ 300.000,00
 

CPF/CNPJ:

15497323000100

Emissão:

23/10/2019

Plano Interno:

000665

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Construção de Escolas

Processo:

194376/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC

Fonte:

Operações de Crédito Interna - 0114000000

Descrição

complemento do empenho do ct.062/18 - construção de escola em Arame/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001697 23/10/2019 300.000,00 250.138,16 199.454,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.062/18 - construção de escola em Arame/MA.
2019NE001697 23/10/2019 300.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº 3ª MEDIÇÃO CT 62/18 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA EM ALDEIA ABRAÃO, NO MUNICÍPIO DE ARAME-MA., PROC.198569/19
2019NL007220 23/10/2019 0,00 62.933,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO 264551/19 - ESCOLA ALDEIA ABRAÃO EM ARAME
2019NL009816 23/12/2019 0,00 76.339,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO 264532/19 - ESCOLA DIGNA ALDEIA JACARÉ EM ARAME
2019NL009807 23/12/2019 0,00 60.181,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO 264539/19 - ALDEIA CAMPO ALEGRE EM MONTES ALTOS
2019NL009894 26/12/2019 0,00 50.683,61 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB055024 04/11/2019 0,00 0,00 62.933,29
PAGAMENTO
2019PP004974 27/12/2019 0,00 0,00 2.671,89
PAGAMENTO
2019PP004962 27/12/2019 0,00 0,00 2.106,35
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004976 27/12/2019 0,00 0,00 1.740,54
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004963 27/12/2019 0,00 0,00 1.372,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072995 30/12/2019 0,00 0,00 71.927,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072982 30/12/2019 0,00 0,00 56.702,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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