CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
23211/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA E IMPERATRIZ NO ANO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000076 | 31/01/2019 | 393.203,80 | 393.203,80 | 393.203,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA E IMPERATRIZ NO ANO DE 2019.
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2019NE000076 | 31/01/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
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2019NE002002 | 20/12/2019 | -6.796,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA E IMPERATRIZ NO ANO DE 2019.
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2019NL001396 | 19/03/2019 | 0,00 | 37.327,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMPERATRIZ .FEV/2019.
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2019NL001434 | 19/03/2019 | 0,00 | 29.830,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMPERATRIZ NO ANO DE 2019.
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2019NL001401 | 19/03/2019 | 0,00 | 20.488,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA E IMPERATRIZ NO ANO DE 2019.
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2019NL001395 | 19/03/2019 | 0,00 | 5.822,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM AÇAILÂNDIA NO ANO DE 2019.
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2019NL001433 | 19/03/2019 | 0,00 | 3.404,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA ANO DE 2019.
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2019NL001399 | 19/03/2019 | 0,00 | 3.172,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CEMAR, Nº0201903001755875 DE 20/03/19 REF. A MARÇO/19.
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2019NL002075 | 09/04/2019 | 0,00 | 5.296,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA REF. A MAR/19. FAT:020201903002465395, EMITIDA EM 28/03/2019 - IMPERATRIZ, CEMAR.
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2019NL002355 | 16/04/2019 | 0,00 | 38.756,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de fatura nº0201904001779205 de 18/04/2019 ref. ao campus de Açailândia.
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2019NL002764 | 08/05/2019 | 0,00 | 5.613,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CEMAR, FATURA 0201904002528767, EMITIDA EM 29/04/2019. REF. A ABRIL/19. IMPERATRIZ.
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2019NL002772 | 09/05/2019 | 0,00 | 44.337,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMPUS IMPERATRIZ REF. MAIO/2019.
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2019NL003516 | 04/06/2019 | 0,00 | 47.424,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMPUS AÇAILÂNDIA REF. MAIO/2019.
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2019NL003515 | 04/06/2019 | 0,00 | 5.228,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM Imperatriz de junho DE 2019.
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2019NL004437 | 04/07/2019 | 0,00 | 49.723,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA de junho DE 2019.
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2019NL004434 | 04/07/2019 | 0,00 | 7.275,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA E IMPERATRIZ DE JULHO NO ANO DE 2019.
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2019NL005193 | 07/08/2019 | 0,00 | 37.942,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMPERATRIZ NO ANO DE 2019.
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2019NL005615 | 07/08/2019 | 0,00 | 32.634,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ACAILANDIA NO ANO DE 2019.
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2019NL005614 | 07/08/2019 | 0,00 | 5.307,10 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto na digitação
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2019NL005613 | 07/08/2019 | 0,00 | -37.942,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente fatura 0201908002446869 de Imperatriz com emissão em 27/08/2019
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2019NL006103 | 04/09/2019 | 0,00 | 46.090,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente faturas 0201908001942349 de Açailândia com emissão 20/08/2019
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2019NL006102 | 04/09/2019 | 0,00 | 5.470,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001983 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.327,06 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002002 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.660,65 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001981 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.822,88 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002048 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.234,95 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006038 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.296,42 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008094 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.756,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012204 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.613,26 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012608 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.337,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021377 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.228,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022947 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.424,32 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033382 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.998,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035115 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.307,10 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036070 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.634,99 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052446 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.561,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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