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NOTA DE EMPENHO 2019NE000840

Favorecido

THAIS SILVA QUEIROZ
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

00061380273374

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

001128

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

0122445/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA, REF. AO MÊS DE MAIO A OUT/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000840 31/05/2019 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA, REF. AO MÊS DE MAIO A OUT/2019.
2019NE000840 31/05/2019 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PERMANÊNCIA, REF. MAIO /2019.
2019NL003930 11/06/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PERMANÊNCIA . REF A JUNHO/2019
2019NL004385 05/07/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa Permanência. ref a Julho/2019.
2019NL005169 06/08/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente Bolsa Permanência do mês de agosto de 2019
2019NL006030 05/09/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento bolsa permanência. ref a Setembro/2019.
2019NL006982 03/10/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa Permanência ref a Outubro/2019.
2019NL008152 06/11/2019 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022068 17/06/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029586 24/07/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033676 12/08/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042559 16/09/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052452 23/10/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057394 12/11/2019 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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