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NOTA DE EMPENHO 2019NE000779

Favorecido

DEBORA EMYLLE CARVALHO SILVA
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

00061157223303

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

001128

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

0122445/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA, RE.F AO MÊS DE MAIO A OUT/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000779 31/05/2019 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA, RE.F AO MÊS DE MAIO A OUT/2019.
2019NE000779 31/05/2019 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO BOLSA PERMANÊNCIA REF. A MAIO/2019.
2019NL003666 11/06/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PERMANÊNCIA . REF A JUNHO/2019
2019NL004323 04/07/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente bolsa permanência de julho 2019
2019NL005105 06/08/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente Bolsa Permanência do mês de agosto de 2019
2019NL005957 04/09/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa permanência ref. Setembro/2019.
2019NL006926 03/10/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA PERMANÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019
2019NL008140 06/11/2019 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022064 17/06/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029581 24/07/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033667 12/08/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042541 16/09/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052445 23/10/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057352 12/11/2019 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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