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NOTA DE EMPENHO 2019NE000801

Favorecido

JUCIANE DOS SANTOS MENDES
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

00061014069386

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

001128

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

0122445/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA, REF. AO MÊS DE MAIO A OUT/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000801 31/05/2019 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA PERMANÊNCIA, REF. AO MÊS DE MAIO A OUT/2019.
2019NE000801 31/05/2019 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PERMANÊNCIA, REF. MAIO /2019.
2019NL003888 11/06/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PERMANÊNCIA . REF A JUNHO/2019
2019NL004345 04/07/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente bolsa permanência de julho 2019.
2019NL005126 06/08/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente Bolsa Permanência do mês de agosto de 2019
2019NL005987 04/09/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento bolsa permanência. ref a Setembro/2019.
2019NL006948 03/10/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA PERMANÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019
2019NL008171 06/11/2019 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022066 17/06/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029585 24/07/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033673 12/08/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042548 16/09/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052447 23/10/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057392 12/11/2019 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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