CPF/CNPJ:
00060666678316
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
47590/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REF. A BOLSA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/06/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000348 | 26/03/2019 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A BOLSA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/06/19.
|
2019NE000348 | 26/03/2019 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO, NO QUAL TEVE UM VALOR FEITO EQUIVOCADAMENTE.
|
2019NE000651 | 28/05/2019 | -620,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. A BOLSA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/06/19.
|
2019NL001716 | 26/03/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. A BOLSA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/06/19.
|
2019NL002404 | 26/04/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. A BOLSA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, NO PERÍODO DE 28/02 A 28/06/19.
|
2019NL003306 | 29/05/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO OBRIGATÓRIO, REF. JUNHO/2019.
|
2019NL004174 | 28/06/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003085 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010140 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018135 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032683 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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