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NOTA DE EMPENHO 2019NE000581

Favorecido

SARA VITORIA DE SOUSA FONTINELE
R$ 3.200,00
 

CPF/CNPJ:

00060564578347

Emissão:

20/05/2019

Plano Interno:

001128

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

104389/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

empenho de bolsa do cursinho popular referente aos meses de abril a novembro/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000581 20/05/2019 3.200,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de bolsa do cursinho popular referente aos meses de abril a novembro/2019
2019NE000581 20/05/2019 3.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: BOLSA CURSINHO POPULAR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019
2019NL003123 20/05/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PGTO. DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR REF. MÊS DE MAIO/2019.
2019NL003492 05/06/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR. REF A JUNHO 2019.
2019NL004300 04/07/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA CURSINHO POPULAR REF AO MÊS DE JULHO 2019
2019NL004987 05/08/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Bolsa Cursinho popular referente ao mês de agosto 2019
2019NL006046 05/09/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente tutores cursinho popular do mês de setembro 2019
2019NL006811 02/10/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE TUTORES DO CURSINHO POPULAR DE OUTUBRO 2019
2019NL008003 04/11/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor refente a pagamento dos Tutores do cursinho Popular. ref a Novembro/2019.
2019NL009200 06/12/2019 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015487 21/05/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021449 12/06/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029564 24/07/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033504 12/08/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042477 16/09/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052352 23/10/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057346 12/11/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068717 18/12/2019 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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