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NOTA DE EMPENHO 2019NE000038

Favorecido

DANIELA SILVA RIBEIRO
R$ 2.800,00
 

CPF/CNPJ:

00004734227357

Emissão:

31/01/2019

Plano Interno:

001123

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

0406/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Ensino de Pós-Graduação - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A BOLSA PIBIC UEMASUL , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000038 31/01/2019 2.800,00 2.800,00 2.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PIBIC UEMASUL , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019.
2019NE000038 31/01/2019 2.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC- UEMASUL , REFERENTE A JANEIRO DE 2019.
2019NL000163 27/02/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PIBIC- UEMASUL, MÊS DE FEVEREIRO 2019.
2019NL000217 28/02/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PIBIC UEMASUL , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019.
2019NL001837 02/04/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC , ABRIL/19.
2019NL002615 06/05/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO PIBIC/UEMASUL, REF. A MAIO/2019.
2019NL003431 04/06/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PIBIC. REF. A JUNHO/2019.
2019NL004260 03/07/2019 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa do programa PIBIC, ref. a Julho/2019.
2019NL004974 05/08/2019 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000986 14/03/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001487 18/03/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB004771 04/04/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011615 07/05/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021347 12/06/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029471 24/07/2019 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033634 12/08/2019 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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