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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000045

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMÓVEIS CONTRATO Nº02/2018.

0,00 0,00 0,00
2019NE000046

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUT.PREVENTIVA EM IMOVEL- VILA EMBRATEL

100.124,50 100.124,50 100.124,50
2019NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUT.PREVENTIVA EM IMOVEL- BAIRRO DE FATIMA

109.103,82 109.103,82 109.103,82
Totais: 209.228,32 209.228,32 209.228,32

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