CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
73600/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001502 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
|
2019NE001502 | 06/08/2019 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO MODALIDADE DE EMPENHO INCORRETO.
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2019NE001509 | 06/08/2019 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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