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NOTA DE EMPENHO 2019NE002217

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

10/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

155263/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Descrição

VALOR DO INSS EMPREGADOR DE SERVICOS PRESTADOS, MARIANA GUELERO DO VALE/OUTROS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002217 10/10/2019 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE SERVICOS PRESTADOS, MARIANA GUELERO DO VALE/OUTROS.
2019NE002217 10/10/2019 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR sobre Serviços prestados em comissao avaliadora em banca concurso de Mariana Guelero do Vale/Outros, conforme o processo n
2019NL008726 23/10/2019 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052853 25/10/2019 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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