Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001666

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 3.380,00
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

26/08/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Processo:

168916/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADE DE CARATER EVENTUAL/UEMANET.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001666 26/08/2019 3.380,00 3.380,00 3.380,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADE DE CARATER EVENTUAL/UEMANET.
2019NE001666 26/08/2019 3.380,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR de Serviços prestados do programa E-TEC BRASIL, referente ao mês Agosto/2019 de Adriana Brandão Viana/Outros , conforme o
2019NL006126 27/08/2019 0,00 3.380,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037803 28/08/2019 0,00 0,00 3.380,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,