CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
63701/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS CONFORME PROCESSO N. 63701/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001564 | 14/08/2019 | 88,80 | 88,80 | 88,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS CONFORME PROCESSO N. 63701/2019
|
2019NE001564 | 14/08/2019 | 88,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE JUROS E MULTAS DE INSS EMPREGADOR SOBRE O SERVIÇO PRESTADO DO COLABORADOR KEYLL CARLOS RIBEIRO MARTINS E GLAUBER CRUZ, CONFORME O PROCE
|
2019NL006051 | 23/08/2019 | 0,00 | 57,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE INSS RETIDO, SOBRE O SERVIÇO PRESTADO DO COLABORADOR GLAUBER CRUZ, CONFORME O PROCESSO Nº 63701/2019
|
2019NL006049 | 23/08/2019 | 0,00 | 15,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE INSS RETIDO, SOBRE O SERVIÇO PRESTADO DO COLABORADOR KEYLL CARLOS RIBEIRO MARTINS, CONFORME O PROCESSO Nº 63701/2019
|
2019NL006045 | 23/08/2019 | 0,00 | 15,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037339 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 57,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037328 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037333 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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