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NOTA DE EMPENHO 2019NE001564

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 88,80
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

14/08/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

63701/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS CONFORME PROCESSO N. 63701/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001564 14/08/2019 88,80 88,80 88,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS CONFORME PROCESSO N. 63701/2019
2019NE001564 14/08/2019 88,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE JUROS E MULTAS DE INSS EMPREGADOR SOBRE O SERVIÇO PRESTADO DO COLABORADOR KEYLL CARLOS RIBEIRO MARTINS E GLAUBER CRUZ, CONFORME O PROCE
2019NL006051 23/08/2019 0,00 57,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE INSS RETIDO, SOBRE O SERVIÇO PRESTADO DO COLABORADOR GLAUBER CRUZ, CONFORME O PROCESSO Nº 63701/2019
2019NL006049 23/08/2019 0,00 15,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE INSS RETIDO, SOBRE O SERVIÇO PRESTADO DO COLABORADOR KEYLL CARLOS RIBEIRO MARTINS, CONFORME O PROCESSO Nº 63701/2019
2019NL006045 23/08/2019 0,00 15,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037339 27/08/2019 0,00 0,00 57,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037328 27/08/2019 0,00 0,00 15,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037333 27/08/2019 0,00 0,00 15,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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