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NOTA DE EMPENHO 2019NE001300

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 43,60
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

12/07/2019

Plano Interno:

001063

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

96748/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO, MÊS DE ABRIL, CONFORME O PROCESSO Nº96748/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001300 12/07/2019 43,60 43,60 43,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO, MÊS DE ABRIL, CONFORME O PROCESSO Nº96748/2019
2019NE001300 12/07/2019 43,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO, MÊS DE ABRIL, CONFORME O PROCESSO Nº 96748/2019
2019NL004468 12/07/2019 0,00 43,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DE JUROS E MULTAS DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO, MÊS DE ABRIL, CONFORME O PROCESSO Nº 96748/2019
2019NL004538 15/07/2019 0,00 43,60 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2019NL004537 15/07/2019 0,00 -43,30 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028063 16/07/2019 0,00 0,00 43,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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