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NOTA DE EMPENHO 2019NE001033

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 764,36
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

13/06/2019

Plano Interno:

001068

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

291160/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS DA FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, NOTA FISCAL N. 235 DE 11/12/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001033 13/06/2019 764,36 764,36 764,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS DA FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, NOTA FISCAL N. 235 DE 11/12/2018
2019NE001033 13/06/2019 764,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS de nota fiscal n° 235 de 11/12/2018, referente 7° Medição- FÊNIX Construções ,conforme o processo n° 291160/2018.
2019NL003446 13/06/2019 0,00 764,36 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022278 17/06/2019 0,00 0,00 764,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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