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NOTA DE EMPENHO 2019NE001024

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 1.036,62
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

12/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

70406/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DE ANA PATRICIA SAMPAIO PEREIRA/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001024 12/06/2019 1.036,62 1.036,62 1.036,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DE ANA PATRICIA SAMPAIO PEREIRA/UEMA
2019NE001024 12/06/2019 1.036,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de INSS Empregador de Serviço Prestado em caráter Eventual no Curso de Pedagogia Licenciatura do Centro de Estudos Superiores de
2019NL004629 03/07/2019 0,00 1.036,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034745 15/08/2019 0,00 0,00 1.036,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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