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NOTA DE EMPENHO 2019NE000951

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 3.380,00
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Processo:

81939/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DOS COLABORADORES EM ATIVIDADES DO MES DE ABRIL/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UEMA/FNDE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000951 31/05/2019 3.380,00 3.380,00 3.380,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DOS COLABORADORES EM ATIVIDADES DO MES DE ABRIL/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UEMA/FNDE.
2019NE000951 31/05/2019 3.380,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação INSS EMPREGADOR - sobre Serviços Prestados de Adriana Brandão Viana/Outros , referente E-TEC BRASIl, mês abril/2019, conforme o processo
2019NL003087 05/06/2019 0,00 3.380,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019879 06/06/2019 0,00 0,00 3.380,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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