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NOTA DE EMPENHO 2019NE000777

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 36.202,40
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

09/05/2019

Plano Interno:

001068

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Processo:

78406/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A INSS EMPRESA, DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL SEM VINCULO (MOTORISTAS), CONFORME O PROCESSO Nº78406/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000777 09/05/2019 36.202,40 36.202,40 36.202,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A INSS EMPRESA, DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL SEM VINCULO (MOTORISTAS), CONFORME O PROCESSO Nº78406/2019
2019NE000777 09/05/2019 36.202,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR sobre serviços prestados na prefeitura do campus de Paulo Willian Souza da Silva/outros , conforme o processo n.78406/20
2019NL002217 15/05/2019 0,00 36.202,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021472 12/06/2019 0,00 0,00 36.202,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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