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NOTA DE EMPENHO 2019NE000720

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 1.900,40
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

02/05/2019

Plano Interno:

001063

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Processo:

69613/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

ALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL E SEM VINCULO NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA (INSS), CONFORME O PROCESSO Nº69613/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000720 02/05/2019 1.900,40 1.900,40 1.900,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL E SEM VINCULO NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA (INSS), CONFORME O PROCESSO Nº69613/2019
2019NE000720 02/05/2019 1.900,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR sobre serviços prestados limpezas do campus de Carlos Martins Belfort e Valdir Cezar Serra Gomes , conforme o processo n°
2019NL001913 06/05/2019 0,00 1.900,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021468 12/06/2019 0,00 0,00 1.900,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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