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NOTA DE EMPENHO 2019NE000593

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 3.380,00
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

17/04/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Processo:

0017307/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM O INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000593 17/04/2019 3.380,00 3.380,00 3.380,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM O INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL, CONV. 400015/2011 - UEMA/FNDE, MES DE JANEIRO/2019
2019NE000593 17/04/2019 3.380,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de INSS empregador de Serviços Prestados em nome de Adriana Brandão Viana e outros no programa E-TEC Brasil, referente ao mês de JANEIRO
2019NL001617 23/04/2019 0,00 3.380,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009360 24/04/2019 0,00 0,00 3.380,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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