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NOTA DE EMPENHO 2019NE001214

Favorecido

INSS
R$ 72.034,12
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

05/07/2019

Plano Interno:

001063

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

71764/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE GPS COM VENCIMENTO EM 30/04/2019, PARCELAMENTOS: ORDINÁRIO IDENTIFICADOR N° 092.364.327/0043-1 NO VALOR R$ 50.996,14, E O SIMPLIFICADO IDENTIFICADOR Nº 092.365.406/0042-6 COM O VALOR R$ 21.037,98/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº71764/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001214 05/07/2019 72.034,12 72.034,12 72.034,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE GPS COM VENCIMENTO EM 30/04/2019, PARCELAMENTOS: ORDINÁRIO IDENTIFICADOR N° 092.364.327/0043-1 NO VALOR R$ 50.996,14, E O SIMPLIFICADO IDENTIFICADOR Nº 092.365.406/0042-6 COM O VALOR R$ 21.037,98/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº71764/2019.
2019NE001214 05/07/2019 72.034,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da GPS n° 091.365.406/0042-6 com vencimento 30/04/2019, mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 71764/2019.
2019NL004246 05/07/2019 0,00 50.996,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da GPS n° 092.365.406./0042-6 com vencimento 30/04/2019, mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 71764/2019.
2019NL004247 05/07/2019 0,00 21.037,98 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026267 05/07/2019 0,00 0,00 72.034,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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