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NOTA DE EMPENHO 2019NE000027

Favorecido

INSS
R$ 71.224,02
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

28/01/2019

Plano Interno:

001063

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

empenho da despesa referente a gps n.088.680.237/0040-1 , 088.681.404/0039-0 mês de janeiro/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000027 28/01/2019 71.224,02 71.224,02 71.224,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa referente a gps n.088.680.237/0040-1 , 088.681.404/0039-0 mês de janeiro/2019
2019NE000027 28/01/2019 71.224,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa referente a gps n.088.680.237/0040-1 , 088.681.404/0039-0 mês de janeiro/2019
2019NL000034 28/01/2019 0,00 71.224,02 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001612 18/03/2019 0,00 0,00 71.224,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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