Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001233

Favorecido

REFERENCIA ENGENHARIA COM.EQUIPAMENTOS-EPP.
R$ 500.346,14
 

CPF/CNPJ:

19087611000147

Emissão:

08/07/2019

Plano Interno:

001046

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Obras em Andamento

Processo:

80443/2017

Processo Licitatório:

CONVITE

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Expansão e Estruturação de CAMPI

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001233 08/07/2019 500.346,14 500.346,14 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA.
2019NE001233 08/07/2019 292.809,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA.
2019NE001923 20/09/2019 600.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD/UEMA.
2019NE002933 01/10/2019 -392.463,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CURSOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA/UEMA,NOTA FISCAL N.322 DE 31/01/2019,CONFORME PROCESSO
2019NL006693 05/09/2019 0,00 122.744,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 352 de 27/05/2019, referente 18° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
2019NL012356 23/12/2019 0,00 178.667,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 339 de 11/03/2019, referente 17° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mat
2019NL012339 23/12/2019 0,00 170.065,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 360 de 27/05/2019, referente 19° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
2019NL012354 23/12/2019 0,00 28.868,49 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,