CPF/CNPJ:
19087611000147
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras em Andamento
Processo:
80443/2017
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001233 | 08/07/2019 | 500.346,14 | 500.346,14 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA.
|
2019NE001233 | 08/07/2019 | 292.809,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA.
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2019NE001923 | 20/09/2019 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD/UEMA.
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2019NE002933 | 01/10/2019 | -392.463,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS NA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CURSOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA/UEMA,NOTA FISCAL N.322 DE 31/01/2019,CONFORME PROCESSO
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2019NL006693 | 05/09/2019 | 0,00 | 122.744,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 352 de 27/05/2019, referente 18° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
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2019NL012356 | 23/12/2019 | 0,00 | 178.667,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 339 de 11/03/2019, referente 17° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mat
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2019NL012339 | 23/12/2019 | 0,00 | 170.065,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 360 de 27/05/2019, referente 19° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
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2019NL012354 | 23/12/2019 | 0,00 | 28.868,49 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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