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NOTA DE EMPENHO 2019NE000854

Favorecido

REFERENCIA ENGENHARIA COM.EQUIPAMENTOS-EPP.
R$ 98.858,01
 

CPF/CNPJ:

19087611000147

Emissão:

15/05/2019

Plano Interno:

001046

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Obras e Instalações

Processo:

292402/2018

Processo Licitatório:

CONVITE

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Expansão e Estruturação de CAMPI

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 289, COM RELAÇÃO AS ATIVIDADES REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CURSOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA. OBS: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME O PROCESSO Nº 19833/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000854 15/05/2019 98.858,01 98.858,01 98.858,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 289, COM RELAÇÃO AS ATIVIDADES REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CURSOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA. OBS: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME O PROCESSO Nº 19833/2019
2019NE000854 15/05/2019 98.858,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 289 de 30/11/2018, referente a 14° MEDIÇÃO do contrato n° 110/2017 dos serviços de construção dos prédios dos cursos de
2019NL003157 06/06/2019 0,00 98.858,01 0,00
PAGAMENTO
2019PP001783 07/06/2019 0,00 0,00 4.349,75
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP001806 10/06/2019 0,00 0,00 1.977,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021062 11/06/2019 0,00 0,00 92.531,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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