CPF/CNPJ:
19087611000147
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
292402/2018
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 289, COM RELAÇÃO AS ATIVIDADES REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CURSOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA. OBS: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME O PROCESSO Nº 19833/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000854 | 15/05/2019 | 98.858,01 | 98.858,01 | 98.858,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 289, COM RELAÇÃO AS ATIVIDADES REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CURSOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA. OBS: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME O PROCESSO Nº 19833/2019
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2019NE000854 | 15/05/2019 | 98.858,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 289 de 30/11/2018, referente a 14° MEDIÇÃO do contrato n° 110/2017 dos serviços de construção dos prédios dos cursos de
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2019NL003157 | 06/06/2019 | 0,00 | 98.858,01 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP001783 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.349,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001806 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.977,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021062 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 92.531,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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