Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001473

Favorecido

PORTO SEGURO CONST.COM.SERV E IMOBIL LTDA-EPP
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

18561615000152

Emissão:

31/07/2019

Plano Interno:

001046

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Processo:

59618/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Expansão e Estruturação de CAMPI

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001473 31/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
2019NE001473 31/07/2019 203.385,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
2019NE003689 01/10/2019 -203.385,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,