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NOTA DE EMPENHO 2019NE001155

Favorecido

PORTO SEGURO CONST.COM.SERV E IMOBIL LTDA-EPP
R$ 13.920,00
 

CPF/CNPJ:

18561615000152

Emissão:

28/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Mobiliário em geral

Processo:

131572/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA IES/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001155 28/06/2019 13.920,00 13.920,00 13.920,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA IES/2019
2019NE001155 28/06/2019 13.920,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, NOTA FISCAL Nº 85, CONFORME O PROCESSO Nº189387/2019
2019NL006446 30/08/2019 0,00 13.920,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039146 02/09/2019 0,00 0,00 13.920,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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