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NOTA DE EMPENHO 2019NE000547

Favorecido

PORTO SEGURO CONST.COM.SERV E IMOBIL LTDA-EPP
R$ 5.345,00
 

CPF/CNPJ:

18561615000152

Emissão:

16/04/2019

Plano Interno:

001016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Material Permanente não Especificado

Processo:

197794/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 788696/2013 - 06112

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , AR CONDICIONADO 9000 BTUS, CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/FNDE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000547 16/04/2019 5.345,00 5.345,00 5.345,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE , AR CONDICIONADO 9000 BTUS, CONVENIO N. 788696/2013-UEMA/FNDE.
2019NE000547 16/04/2019 5.345,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS VIA OBTV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS, CONTRATO 008/2019, NOTA FISCAL Nº 81, PAGO PELO SICONV E
2019NL010774 28/11/2019 0,00 5.345,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065165 28/11/2019 0,00 0,00 5.345,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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