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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000957

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR/MA, PERIODO 03 A 15/06/2019, FINS MINISTRAR DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.

35.954,00 35.954,00 35.954,00
2019NE000961

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, FINS PMAD/UEMA. ANDREA DE ARAUJO/OUTROS.

128,74 128,74 128,74
2019NE000962

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 04 A 06/06/2019, FINS SEMEIA/2019,/UEMA.

7.644,00 7.644,00 7.644,00
2019NE000981

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS CO FOLHA DE MONITORIA, MES DE MAIO/2019, CONF. RESOLUCOES N. 1125/2015 - CEPE E 195/2015 - CAD/UEMA.

79.000,00 79.000,00 79.000,00
2019NE000989

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA N. 434 DE 29/11/2018

0,00 0,00 0,00
2019NE000990

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA.

0,00 0,00 0,00
2019NE000991

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 31/05 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA.

8.407,50 8.407,50 8.407,50
2019NE000992

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 30/05 A 03/06/2019, FINS UAB/UEMA.

10.531,50 10.531,50 10.531,50
2019NE000996

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 29/04/2019, FINS UAB/UEMA

8.053,50 8.053,50 8.053,50
2019NE001018

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ __ __VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ __VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 10/06/2019, FINS UAB/UEMA.

0,00 0,00 0,00
2019NE001025

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI, MES DE MAIO/2019

27.600,00 27.600,00 27.600,00
2019NE001026

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DO III TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA, PERIODO 20 A 24/06/2019/UEMA

14.036,00 14.036,00 14.036,00
2019NE001028

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DOS COLABORADORES NA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO MES DE MAIO/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UE,A/FNDE.

16.900,00 16.900,00 16.900,00
2019NE001034

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 23/06/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N. 400015/2011.

3.540,00 3.540,00 3.540,00
2019NE001041

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A BOLSA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI/UEMA, MES DE ABRIL/2019.

18.080,00 18.080,00 18.080,00
2019NE001059

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIOCS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO/CCSA.

0,00 0,00 0,00
2019NE001061

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA PERMANENCIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019

RAP INSCRITO: 56.800,00

236.400,00 236.400,00 179.600,00
2019NE001071

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A AUXILIO CRECHE, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019

RAP INSCRITO: 11.578,98

100.378,98 100.378,98 88.800,00
2019NE001072

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019

RAP INSCRITO: 107.140,00

771.320,00 771.320,00 664.180,00
2019NE001073

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO MORADIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019

RAP INSCRITO: 22.000,00

180.000,00 180.000,00 158.000,00
2019NE001076

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,CONFORME PROCESSO N.127799/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE001077

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13°SALARIO,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,CONFORME PROCESSO N.127813/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE001086

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC/UEMANET, MES DE JUNHO/2019

101.980,00 101.980,00 101.980,00
2019NE001087

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FORMACAO DOCENTE/CECEN.

0,00 0,00 0,00
2019NE001099

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, FINS I ENCONTRO DO CURSSO DE ENFERMAGEM/UEMA

7.950,00 7.950,00 7.950,00
2019NE001117

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE junho/2019.

6.424,89 6.424,89 6.424,89
2019NE001135

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CONFORME PROCESSO N.127799/2019

11.949.020,48 11.949.020,48 10.783.419,55
2019NE001136

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO 1.PARCELA DO 13°SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,CONFORME PROCESSO N.127813/2019

787.095,78 787.095,78 726.993,47
2019NE001144

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 01 A 06/07/2019, FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA

33.389,00 33.389,00 33.389,00
2019NE001184

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA

13.275,00 13.275,00 13.275,00
2019NE001353

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JUNHO/2019

15.273,99 15.273,99 15.273,99
2019NE001355

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE JUNHO/2019

4.211,40 4.211,40 4.211,40
Totais: 14.436.594,76 14.436.594,76 13.013.372,54

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