Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000957
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR/MA, PERIODO 03 A 15/06/2019, FINS MINISTRAR DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA. |
35.954,00 | 35.954,00 | 35.954,00 |
2019NE000961
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA BANCARIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, FINS PMAD/UEMA. ANDREA DE ARAUJO/OUTROS. |
128,74 | 128,74 | 128,74 |
2019NE000962
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 04 A 06/06/2019, FINS SEMEIA/2019,/UEMA. |
7.644,00 | 7.644,00 | 7.644,00 |
2019NE000981
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS CO FOLHA DE MONITORIA, MES DE MAIO/2019, CONF. RESOLUCOES N. 1125/2015 - CEPE E 195/2015 - CAD/UEMA. |
79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
2019NE000989
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA N. 434 DE 29/11/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE000990
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE000991
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 31/05 A 11/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
8.407,50 | 8.407,50 | 8.407,50 |
2019NE000992
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 30/05 A 03/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
10.531,50 | 10.531,50 | 10.531,50 |
2019NE000996
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 29/04/2019, FINS UAB/UEMA |
8.053,50 | 8.053,50 | 8.053,50 |
2019NE001018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ __ __VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ __VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA__ VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 06 10/06/2019, FINS UAB/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE001025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI, MES DE MAIO/2019 |
27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
2019NE001026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DO III TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA, PERIODO 20 A 24/06/2019/UEMA |
14.036,00 | 14.036,00 | 14.036,00 |
2019NE001028
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DOS COLABORADORES NA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO MES DE MAIO/2019, CONVENIO N. 400015/2011 - UE,A/FNDE. |
16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
2019NE001034
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 23/06/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N. 400015/2011. |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
2019NE001041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A BOLSA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA INTERGERACIONAL/UNABI/UEMA, MES DE ABRIL/2019. |
18.080,00 | 18.080,00 | 18.080,00 |
2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIOCS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO/CCSA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA PERMANENCIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 56.800,00 |
236.400,00 | 236.400,00 | 179.600,00 |
2019NE001071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A AUXILIO CRECHE, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 11.578,98 |
100.378,98 | 100.378,98 | 88.800,00 |
2019NE001072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 107.140,00 |
771.320,00 | 771.320,00 | 664.180,00 |
2019NE001073
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO MORADIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 22.000,00 |
180.000,00 | 180.000,00 | 158.000,00 |
2019NE001076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,CONFORME PROCESSO N.127799/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE001077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13°SALARIO,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,CONFORME PROCESSO N.127813/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE001086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC/UEMANET, MES DE JUNHO/2019 |
101.980,00 | 101.980,00 | 101.980,00 |
2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FORMACAO DOCENTE/CECEN. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE001099
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, FINS I ENCONTRO DO CURSSO DE ENFERMAGEM/UEMA |
7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
2019NE001117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE junho/2019. |
6.424,89 | 6.424,89 | 6.424,89 |
2019NE001135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1.PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CONFORME PROCESSO N.127799/2019 |
11.949.020,48 | 11.949.020,48 | 10.783.419,55 |
2019NE001136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO 1.PARCELA DO 13°SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,CONFORME PROCESSO N.127813/2019 |
787.095,78 | 787.095,78 | 726.993,47 |
2019NE001144
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 01 A 06/07/2019, FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA |
33.389,00 | 33.389,00 | 33.389,00 |
2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA ALTO PARNAIBA/MA, PERIODO 05 A 10/06/2019, FINS UAB/UEMA |
13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
2019NE001353
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JUNHO/2019 |
15.273,99 | 15.273,99 | 15.273,99 |
2019NE001355
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE JUNHO/2019 |
4.211,40 | 4.211,40 | 4.211,40 |
Totais: | 14.436.594,76 | 14.436.594,76 | 13.013.372,54 |
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