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NOTA DE EMPENHO 2019NE001034

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 3.540,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

13/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

115535/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 23/06/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N. 400015/2011.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001034 13/06/2019 3.540,00 3.540,00 3.540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 23/06/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N. 400015/2011.
2019NE001034 13/06/2019 3.540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 14 A 23/06/2019, FINS PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO N. 400015/2011.
2019NL003449 13/06/2019 0,00 3.540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022100 14/06/2019 0,00 0,00 3.540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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