CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
73324/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019 - UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000871 | 20/05/2019 | 13.452,00 | 13.452,00 | 13.452,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019 - UEMANET.
|
2019NE000871 | 20/05/2019 | 13.894,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA ADRIANA JARDIM CASTRO ROCHA DOS REIS, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 73324/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001327, 240201-24201 2019NL004577
|
2019NE001327 | 05/06/2019 | -442,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIORO DO MA, PERIODO 26 A 30/04/2019 - UEMANET.
|
2019NL002523 | 20/05/2019 | 0,00 | 13.894,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA ADRIANA JARDIM CASTRO ROCHA DOS REIS, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 73324/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001327, 240201-24201 2019NL004577
|
2019NE001327 | 05/06/2019 | 0,00 | -442,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018817 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.894,50 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA ADRIANA JARDIM CASTRO ROCHA DOS REIS, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 73324/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001327, 240201-24201 2019NL004577
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2019NE001327 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -442,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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