CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
28061/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIO OBRIGATÓRIO FORA DA SEDE/UEMA/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000210 | 19/03/2019 | 575.360,00 | 575.360,00 | 488.560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIO OBRIGATÓRIO FORA DA SEDE/UEMA/2019.
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2019NE000210 | 19/03/2019 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA FOLHA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO FORA DA SEDE-UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº28061/2019.
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2019NE000726 | 02/05/2019 | 291.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIO OBRIGATÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 28061/2019
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2019NE002238 | 15/10/2019 | 483.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR FALTA DE DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
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2019NE002273 | 17/10/2019 | -483.600,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA FOLHA DE ESTAGIO OBRIGATORIO FORA DA SEDE/UEMA/2019.
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2019NE002429 | 29/10/2019 | 483.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento devido a saldo não utilizado.
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2019NE003619 | 29/10/2019 | -292.640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIO OBRIGATÓRIO,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
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2019NL000956 | 03/04/2019 | 0,00 | 19.220,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa da Bolsa de Estágio Obrigatório/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59160/2019.
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2019NL001264 | 12/04/2019 | 0,00 | 47.120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Bancária da Bolsa de Estágio Obrigatório/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 59160/2019.
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2019NL001265 | 12/04/2019 | 0,00 | 232,36 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidada no empenho errado.
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2019NL001268 | 12/04/2019 | 0,00 | -232,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de Estagio obrigatório , referente ao mês abril/2019, conforme o processo n. 84058/2019.
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2019NL002608 | 24/05/2019 | 0,00 | 78.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha Estagio Obrigatório/ uema , referente ao més maio/2019, conforme o processo n° 107112/2019.
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2019NL003019 | 03/06/2019 | 0,00 | 60.760,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO/UEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 135226/2019
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2019NL004602 | 16/07/2019 | 0,00 | 73.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162105/2019
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2019NL005641 | 16/08/2019 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO N°184753/2019
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2019NL007017 | 16/09/2019 | 0,00 | 52.080,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Folha Estagio Obrigatório/uema , referente ao mês OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 238665/2019.
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2019NL009848 | 14/11/2019 | 0,00 | 62.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Folha Estagio Obrigatório/uema , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 217926/2019.
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2019NL009846 | 14/11/2019 | 0,00 | 57.660,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Estágio Obrigatório referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 257442/2019
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2019NL011176 | 10/12/2019 | 0,00 | 56.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa de Estágio Obrigatório referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme Processo nº 260403/2019
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2019NL013041 | 30/12/2019 | 0,00 | 27.280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de Folha Complementar de Estagio Obrigatório, referente ao mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 270511/2019.
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2019NL013036 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008095 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.220,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012364 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.120,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019484 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.740,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027161 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.760,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036844 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.160,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041138 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052652 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.080,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061823 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.660,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067987 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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