CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
179551/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVICOS NA GESTAO DE RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003124 | 11/12/2019 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NA GESTAO DE RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA.
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2019NE003124 | 11/12/2019 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1025 de 20/11/2019, referente a 04° Medição do contrato n° 052/2019, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
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2019NL011994 | 19/12/2019 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1024 de 21/11/2019, referente a 03° Medição do contrato n° 052/2019, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
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2019NL012553 | 27/12/2019 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071223 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073196 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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