CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
173181/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VQLOR REFERENTE DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDER META E ETAPA DO PROJETO: IMPLANTACAO, OFERTA E REOFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCACAO A DISTANCIA DA UEMA, CONVENIO N. 843502/2017 - UEMA/CAPES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000513 | 12/04/2019 | 408.816,00 | 408.816,00 | 408.816,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VQLOR REFERENTE DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDER META E ETAPA DO PROJETO: IMPLANTACAO, OFERTA E REOFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCACAO A DISTANCIA DA UEMA, CONVENIO N. 843502/2017 - UEMA/CAPES.
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2019NE000513 | 12/04/2019 | 408.816,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 895 de 23/04/2019, referente a 2° parcela do contrato n° 107/2018, do sistema universidade aberta do brasil na modalidade
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2019NL001998 | 07/05/2019 | 0,00 | 244.488,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 917 de 21/05/2019, referente a 03° parcela do contrato n° 107/2018 Implantação sistema de universidade abertas do Brasi
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2019NL004067 | 03/07/2019 | 0,00 | 164.328,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027687 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 244.488,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028868 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 164.328,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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